| ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE |
| ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA |
|
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
- kontroli finansowej obejmującej głównie:
- zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, w szczególności w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
- prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur, o których mowa w lit.a,
- nadzoru nad powiatową służbą zdrowia:
- monitorowanie pracy i bieżąca analiza działalności PZZOZ, przedstawianie okresowych sprawozdań Zarządowi,
- opracowywanie dokumentów sprawozdawczych i projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach dotyczących ochrony zdrowia,
- audytu wewnętrznego obejmującego w szczególności:
- badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
- ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
- ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.
Nazwa dokumentu: | Biuro Kontroli Wewnętrznej | Osoba, która wytworzyła informację: | Administrator | Osoba, która odpowiada za treść: | Administrator | Osoba, która wprowadzała dane: | Cezary Rytwiński | Data wytworzenia informacji: | 2011-02-11 12:30:36 | Data udostępnienia informacji: | 2011-02-11 12:30:36 | Data ostatniej aktualizacji: | 2011-02-21 07:50:04 |
Wersja do wydruku...
|